寒冬備春播企業(yè)悄然布局“?!鼻?/h1>
華能集團(tuán):建具有國際競爭力大企業(yè)集團(tuán)
2008年是中國華能集團(tuán)公司發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。一年來,中國華能集團(tuán)遭遇了前所未有的巨大困難和挑戰(zhàn)。在此嚴(yán)峻形勢下,華能集團(tuán)裝機(jī)規(guī)模依然突破了8500萬千瓦,銷售收入超過1500億元,為中國發(fā)電企業(yè)率先進(jìn)入世界500強(qiáng)打下了基礎(chǔ),在建設(shè)具有國際競爭力大企業(yè)集團(tuán)的道路上邁出了堅實步伐。
在當(dāng)前國際國內(nèi)金融形勢下,發(fā)電企業(yè)還面臨著許多問題和不足。在煤價大幅上漲、電量持續(xù)下滑、煤電聯(lián)動政策未能到位的情況下,發(fā)電行業(yè)經(jīng)營成本急劇上升,發(fā)電企業(yè)經(jīng)營形勢依然十分嚴(yán)峻。2009年,華能集團(tuán)的目標(biāo)是:主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持行業(yè)領(lǐng)先。針對上述目標(biāo),華能提出:一是狠抓薄弱環(huán)節(jié),切實提高安全生產(chǎn)水平;二是加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,保持又好又快發(fā)展勢頭;三是深入挖掘內(nèi)部潛力,提高節(jié)能減排水平;四是推進(jìn)改革創(chuàng)新,增強(qiáng)企業(yè)活力。
國機(jī)集團(tuán):2009年,三年規(guī)劃攻堅年
2008年年初,國機(jī)集團(tuán)提出了“三年再造一個新國機(jī)”的戰(zhàn)略規(guī)劃。作為起步年,2008年該集團(tuán)經(jīng)營額達(dá)到1119億元,主營業(yè)務(wù)收入達(dá)933億元,利潤總額達(dá)40億元,凈資產(chǎn)收益率17.28%,均全面超額完成了國資委的各項考核指標(biāo)和集團(tuán)的經(jīng)營計劃任務(wù)。
2009年之所以稱為國機(jī)集團(tuán)三年規(guī)劃的攻堅年,是因為受金融危機(jī)影響,集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。工程承包業(yè)務(wù)方面,因許多項目投資者采取了緊縮和觀望態(tài)度,給項目開發(fā)造成很大難度;隨著金融支持力度減弱,原油和原材料價格大跌,國際融資難度加大,項目所在國的支付能力下降,執(zhí)行項目收匯風(fēng)險增大。在貿(mào)易業(yè)務(wù)方面,由于國際貿(mào)易主要客戶多在歐美,經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致訂單減少或推遲,一些金融機(jī)構(gòu)倒閉或被收購,貿(mào)易履約和結(jié)算風(fēng)險增大。裝備研發(fā)與制造業(yè)務(wù)方面,國家出臺的一系列政策實施效果需要一段時間才會顯現(xiàn),短期內(nèi)裝備研發(fā)與制造業(yè)務(wù)仍面臨整體市場需求疲軟的不利環(huán)境,產(chǎn)品銷售額可能會繼續(xù)下滑。
針對上述壓力,國機(jī)集團(tuán)提出了2009年主營業(yè)務(wù)收入1000億元的發(fā)展目標(biāo),明確了八項重點工作:一是擴(kuò)大工程與貿(mào)易業(yè)務(wù)的市場競爭優(yōu)勢,促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級;二是推進(jìn)科技發(fā)展再上新臺階,增強(qiáng)主業(yè)核心競爭力;三是深化風(fēng)險管理;四是優(yōu)化內(nèi)外資源結(jié)構(gòu),重點抓好企業(yè)改制上市工作;五是狠抓市場開拓和項目管理,提高經(jīng)營效率;六是強(qiáng)化財務(wù)管理,確保資金需求;七是努力學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,提升管理水平;八是推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè),加大對接與融合力度。
中國水電集團(tuán):“三控三強(qiáng)一確保”防范風(fēng)險
面對不利的經(jīng)濟(jì)形勢,中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司提出了“三控三強(qiáng)一確保”的針對風(fēng)險防控措施,以應(yīng)對復(fù)雜多變的2009年,即嚴(yán)控資產(chǎn)負(fù)債率上升,嚴(yán)控規(guī)模超能力無效增長,嚴(yán)控現(xiàn)金流異?,F(xiàn)象;強(qiáng)化集團(tuán)風(fēng)險管控,強(qiáng)化精益化項目管理,強(qiáng)化非水利水電基礎(chǔ)設(shè)施項目承包業(yè)務(wù)的開拓與增收,努力開源增收、擴(kuò)展市場需求空間;確保集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
具體落實到每一項工作,第一,調(diào)整國際經(jīng)營策略、市場布局及管控模式。中國水電集團(tuán)先后在亞洲、非洲和歐美的50多個國家和地區(qū)有工程承包建設(shè)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項目,國際動蕩的金融形勢讓集團(tuán)提高了警惕。
第二,加強(qiáng)了對國際市場的調(diào)研,反復(fù)排查國外項目風(fēng)險源,要求處于高風(fēng)險國家的項目部對風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)分析,制定相應(yīng)預(yù)案和應(yīng)急措施。第三,增收節(jié)支和降本增效將在新的一年得到格外強(qiáng)調(diào)。
除了傳統(tǒng)的水利水電建筑這個核心主業(yè),該集團(tuán)正在全方位開拓非水電基礎(chǔ)設(shè)施承包市場,爭取中標(biāo)更多的非水電建筑項目,這既能保證在金融海嘯高風(fēng)險期轉(zhuǎn)移固定成本、轉(zhuǎn)移富余產(chǎn)能、對沖風(fēng)險損失,還能借勢優(yōu)化主業(yè)結(jié)構(gòu),培育出新的經(jīng)濟(jì)增長點。
中國鋁業(yè):2009年降本增盈為先
中國鋁業(yè)公司2008年生產(chǎn)氧化鋁1010萬噸,鋁及鋁合金340萬噸,鋁加工材93萬噸,精煉銅39萬噸,銅加工材15萬噸,海綿鈦4450噸,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了基本穩(wěn)定和提升,實現(xiàn)營業(yè)收入1260億元。截至2008年年底,公司資產(chǎn)總額達(dá)到2595億元,與上年同期相比增長46%。2009年,中國鋁業(yè)將著力在降本增盈、打造國際化多金屬礦業(yè)公司、結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技創(chuàng)新、安全生產(chǎn)和企業(yè)穩(wěn)定這幾個方面開展工作。
中國鋁業(yè)將狠抓降本增盈,而降本增盈的著力點會在供應(yīng)和營銷上,同時將強(qiáng)化生產(chǎn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)。以銷定產(chǎn),以社會平均成本線組織彈性生產(chǎn),優(yōu)化生產(chǎn)組織方案,優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢,強(qiáng)化協(xié)調(diào)與組織,從產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動中降低成本,實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。
金融危機(jī)帶來了經(jīng)濟(jì)格局和產(chǎn)業(yè)格局的大調(diào)整,中國鋁業(yè)將借此機(jī)會實施結(jié)構(gòu)調(diào)整,并將圍繞降本增盈、節(jié)能減排和技術(shù)儲備,加快科技項目的研發(fā)進(jìn)度、科技成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的實施力度以及新材料研發(fā)進(jìn)度。此外,還將抓好重點項目建設(shè),優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排,提高銅、鋁加工材生產(chǎn)效率和成品率,降低單位產(chǎn)品能耗。
玉柴:2015年銷售目標(biāo)800億元
208億元,對玉柴而言,這是一個具有劃時代意義的數(shù)字,“三年再造一個玉柴”順利收官。
2008年,玉柴集團(tuán)銷售收入首次突破200億元,達(dá)到208.4億元,同比增長13.51%,比2005年增長71.69%;柴油發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)55萬臺,比2005年增長105.36%。
連續(xù)八年保持國內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)銷量第一,連續(xù)八年銷售收入實現(xiàn)大幅度的高增長,企業(yè)的經(jīng)營品質(zhì)、企業(yè)要素稟賦上升到了一個更高的層次,為企業(yè)的素質(zhì)、能力、人才、機(jī)制等方面打下了更扎實的基礎(chǔ),這必將為玉柴下一步更快地騰飛起到戰(zhàn)略支撐作用。
未來三至五年,玉柴集團(tuán)銷售收入目標(biāo)為350億~550億元,2015年銷售收入目標(biāo)為800億元;人才發(fā)展目標(biāo)是團(tuán)隊化、立體化、職業(yè)化、國際化;研發(fā)創(chuàng)新目標(biāo)是形成自主創(chuàng)新能力,創(chuàng)建世界一流工程研究院;文化提升目標(biāo)是包容性、開放性、先進(jìn)性;品牌建設(shè)目標(biāo)是打造世界知名品牌。
未來幾年將是玉柴發(fā)展的關(guān)鍵時期,玉柴集團(tuán)董事局主席晏平說:“我們必須抓住機(jī)遇,做強(qiáng)做大,永續(xù)發(fā)展,為‘打造世界知名品牌,成就大型跨國企業(yè)集團(tuán)’而不懈奮斗。面對全球金融危機(jī),玉柴正利用休養(yǎng)生息的時間練好‘內(nèi)功’,理順好內(nèi)外關(guān)系,我們一定會有新一輪的騰飛,一定會有更輝煌的未來!”
廈船重工:精規(guī)劃細(xì)發(fā)展抵御市場寒冬
2008年對于船舶企業(yè)來說,它的“冬天”似乎比往年都要寒冷得多。
為了順利穿越市場“寒冬”,福建廈門船舶重工股份有限公司將抓緊做好2009年的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,包括資金、物資供應(yīng),勞動力的組織配備等。與此同時,廈船重工還將采取八項應(yīng)對措施:
一是重新核查手持訂單的風(fēng)險。對現(xiàn)有手持訂單的情況進(jìn)行梳理與分析,做好針對性應(yīng)對措施,密切跟蹤船東資信情況,降低可能出現(xiàn)的風(fēng)險概率。二是實施全面預(yù)算管理,提高資金運作效率。盡可能準(zhǔn)確地預(yù)測企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流,為資金管控打好基礎(chǔ);必須構(gòu)建寬松的融資環(huán)境,加大對船東預(yù)付款收繳工作;加大流動資金貸款,使企業(yè)保持充足的現(xiàn)金流。三是增加采購計劃彈性,加強(qiáng)采購成本控制。密切關(guān)注原
材料市場的漲跌和供求關(guān)系,及時修正采購計劃,降低采購成本和庫存資金積壓;加強(qiáng)物流環(huán)節(jié)管理,控制物流成本;加快建立集配中心,提高物資配送的完整性和及時性。四是提高生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確度,加快生產(chǎn)節(jié)奏。必須加快手持訂單的交付,早一天交船就意味著少一天的風(fēng)險;不斷推進(jìn)造船精細(xì)化管理,狠抓建造質(zhì)量,降低成本;加強(qiáng)生產(chǎn)計劃管理和組織協(xié)調(diào),縮短造船周期,提高勞動生產(chǎn)率,確保手中訂單按合同期交付,防止出現(xiàn)因質(zhì)量問題造成延期交船;盡可能做準(zhǔn)計劃,以減少資金在中間產(chǎn)品的無效積壓。五是加大產(chǎn)品研發(fā)力度,豐富產(chǎn)品線。確保企業(yè)在建造汽車滾裝船方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,使公司真正成為船東在中國建造汽車滾裝船的第一選擇。六是推進(jìn)現(xiàn)代造船模式的深化,增收節(jié)支。七是控制好固定資產(chǎn)投資進(jìn)度,減輕資金壓力。做好三期工程開工的前期準(zhǔn)備工作,根據(jù)新船接單情況調(diào)整三期工程建設(shè)進(jìn)度;對于二期配套工程必須抓緊推進(jìn),以提升既有造船設(shè)施的利用率。八是加強(qiáng)行業(yè)和企業(yè)運行分析及宏觀經(jīng)濟(jì)政策的研究。
河北鋼鐵集團(tuán):新征程路上應(yīng)對挑戰(zhàn)
河北唐鋼集團(tuán)與邯鋼集團(tuán)近十年來重組聯(lián)合,或議而不決或決而不行、徘徊不前的局面在2008年取得重大突破。河北鋼鐵集團(tuán)有限公司2008年6月30日正式掛牌成立,從而在國家層面一舉改變了河北鋼鐵企業(yè)多而分散的被動局面和形象,并由此改變?nèi)珖酥寥虼箐撹F集團(tuán)的排序布局,直接推動了河北省鋼鐵企業(yè)加快重組聯(lián)合的步伐。重組后的河北鋼鐵集團(tuán)具備年產(chǎn)鋼材3900多萬噸的生產(chǎn)能力。
重組剛剛完成,河北鋼鐵集團(tuán)就恰逢世界經(jīng)濟(jì)遭遇金融危機(jī),而鋼鐵是受此次危機(jī)影響較嚴(yán)重的行業(yè)之一。去年7月份以來,國內(nèi)鋼材價格大幅下跌,受高價原料和庫存的影響,河北鋼鐵集團(tuán)也不可避免地經(jīng)歷了市場洗禮,企業(yè)利潤大為縮水。
2009年是河北鋼鐵集團(tuán)是實現(xiàn)“十一五”目標(biāo)的關(guān)鍵一年。該集團(tuán)確立的2009年工作指導(dǎo)思想是:通過對采購、銷售的統(tǒng)一協(xié)調(diào),在平抑區(qū)域市場價格上發(fā)揮積極主導(dǎo)作用;加強(qiáng)對子公司的生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度,通過細(xì)算綜合效益賬、壓減庫存盤活資金、優(yōu)化生產(chǎn)停開組合等舉措,千方百計深挖內(nèi)潛,降低生產(chǎn)運營成本,增效創(chuàng)利。以結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排為主線,讓重點項目建設(shè)取得重大進(jìn)展。2009年,河北鋼鐵集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)是:堅持以效定產(chǎn),全年產(chǎn)鐵3800萬噸,鋼4100萬噸,鋼材3910萬噸,釩渣29萬噸,鐵精粉625萬噸;實現(xiàn)節(jié)能34.75萬噸,分別減少二氧化硫和COD排放量11380噸、291噸。
潞安集團(tuán):“有所增長”目標(biāo)不變
作為我國重要的煤炭生產(chǎn)基地和山西省國有大型企業(yè),山西潞安集團(tuán)2008年煤炭產(chǎn)量達(dá)到4200萬噸,實現(xiàn)銷售收入350億元,利潤32億元,名列中國企業(yè)500強(qiáng)第140
盡管2009年煤炭企業(yè)將面臨嚴(yán)峻形勢,下游需求低迷,煤炭生產(chǎn)成本不斷上升,且由于滯后性,煤炭經(jīng)濟(jì)也將落后于宏觀經(jīng)濟(jì)啟動等,潞安集團(tuán)依然提出了今年各項指標(biāo)要“有所增長”的目標(biāo)。
潞安集團(tuán)初步確定了2009年的主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo):煤炭產(chǎn)量突破5500萬噸(含整合經(jīng)營煤炭500萬噸),銷售收入、實現(xiàn)利潤、員工工資收入不低于2008年水平,且要有所增長。具體而言,一是在完善安全工作體系上進(jìn)行強(qiáng)化和突破,確保安全生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展;二是在煤炭效益工程上進(jìn)行強(qiáng)化和突破,進(jìn)一步加強(qiáng)潞安集約、高效的核心優(yōu)勢和競爭力;三是在目標(biāo)激勵、過程控制、金融保證上進(jìn)行強(qiáng)化和突破,建立健全適應(yīng)大集團(tuán)發(fā)展要求的經(jīng)營管理體系;四是在突出技術(shù)創(chuàng)新、構(gòu)建人才鏈條上進(jìn)行強(qiáng)化和突破,全面構(gòu)建適應(yīng)既大又強(qiáng)國家化新潞安的戰(zhàn)略支撐;五是在加快煤基多聯(lián)產(chǎn)項目建設(shè)、促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展上進(jìn)行強(qiáng)化和突破;六是在節(jié)能減排、環(huán)境治理上進(jìn)行強(qiáng)化和突破,打造“綠色潞安”新品牌;七是在深化內(nèi)部改革,推進(jìn)主輔分離輔業(yè)改制上進(jìn)行強(qiáng)化和突破,進(jìn)一步激發(fā)活力。
正元化工:冷靜應(yīng)對借機(jī)提升
受國際金融危機(jī)的影響,化肥行業(yè)遇到了前所未有的困難,成本上升,價格暴跌,庫存壓力增大,一些大企業(yè)有可能停產(chǎn)……但河北正元化工集團(tuán)股份有限公司董事長張立軍表示,重新洗牌是企業(yè)提高“檔次”的大好時機(jī)。為此,正元化工提出了幾項基本對策:一是調(diào)整產(chǎn)品比例,合理開機(jī),進(jìn)一步降低成本;二是加強(qiáng)員工培訓(xùn);三是謀劃發(fā)展,借原材料價格低迷、國家拉動經(jīng)濟(jì)之機(jī),加快項目建設(shè)。與此同時,正元化工還采取措施,壓縮非一線人員充實到生產(chǎn)崗位;提倡節(jié)省一塊煤、一度電、一升油、一張紙;設(shè)立管理和技術(shù)創(chuàng)新獎,鼓勵員工提合理化建議,促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新;加大兩煤一電特別是煤的獎罰力度;把不賺錢的產(chǎn)品大幅壓縮,提高效益稍好產(chǎn)品的產(chǎn)量,開足馬力生產(chǎn)效益最好的產(chǎn)品。
2009年,正元化工計劃完成總氨產(chǎn)量55.3萬噸,尿素產(chǎn)量53萬噸,甲醇產(chǎn)量15.5萬噸,實現(xiàn)銷售收入16億元,利稅2.0億元。正元化工已制定出2010年、2015年、2020年的“三步走”發(fā)展藍(lán)圖:“十一五”及“十二五”期間,重點發(fā)展以煤為原料的石油替代產(chǎn)品及碳一化工產(chǎn)品。到2020年,年可加工煤炭1000萬噸,氨醇總生產(chǎn)能力將達(dá)到500萬噸,碳一化工產(chǎn)品400萬噸,尿素200萬噸,銷售收入可達(dá)300億元,年用原煤量將達(dá)到800萬噸,實現(xiàn)渤海新區(qū)和石家莊地區(qū)兩大生產(chǎn)基地的共同發(fā)展。
恒天集團(tuán):從全球視野整合紡機(jī)業(yè)務(wù)
在全球紡織業(yè)進(jìn)行周期性調(diào)整的背景下,中國恒天集團(tuán)2009年將在繼續(xù)做大做強(qiáng)紡機(jī)研制主業(yè)的同時,積極拓展新型紡織材料等相關(guān)領(lǐng)域,不斷提高集團(tuán)的綜合競爭力。
2008年,恒天集團(tuán)一方面加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)步發(fā)展;另一方面加大重組力度,資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步完善。恒天集團(tuán)總經(jīng)理劉海濤說,受國際金融危機(jī)快速蔓延和世界經(jīng)濟(jì)增長明顯減速的影響,2009年紡織行業(yè)的形勢仍然不容樂觀,紡機(jī)行業(yè)作為其上游產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)低迷。盡管國家出臺了一系列扶持政策,但其擴(kuò)大內(nèi)需的政策效應(yīng)可能需要較長時期才能顯現(xiàn),其間,紡織品貿(mào)易、紡織機(jī)械企業(yè)將會在品種、性能、價格、服務(wù)等方面展開全方位的競爭。
為此,恒天集團(tuán)將不斷完善條塊結(jié)合的管理模式,力爭用五年左右時間,整合形成機(jī)械、紡織、地產(chǎn)三大主營業(yè)務(wù),包括紡織機(jī)械、載貨汽車、新型紡織材料、紡織服裝貿(mào)易、地產(chǎn)和股權(quán)投資六大業(yè)務(wù)單元,實現(xiàn)年銷售收入超過300億元。在業(yè)務(wù)拓展領(lǐng)域,恒天集團(tuán)今年的奮斗目標(biāo)是:從全球視野整合紡機(jī)業(yè)務(wù),提高國際競爭力;積極發(fā)展農(nóng)用機(jī)械和載貨汽車業(yè)務(wù);努力開拓新型紡織材料業(yè)務(wù),全面提升公司在紡織行業(yè)的影響力。
七匹狼:調(diào)整銷售模式兼顧管理升級
當(dāng)我國紡織出口由于金融危機(jī)受阻時,國內(nèi)紡織品服裝市場的競爭必將日趨白熱化。作為我國服裝品牌企業(yè)的代表,福建七匹狼實業(yè)股份有限公司在去年利潤增幅超過50%的基礎(chǔ)上,2009年的生存之道就是調(diào)整銷售模式、力推文化與管理升級。
七匹狼董事周永偉表示,2009年公司服裝產(chǎn)量不會降低,但是價格會有所變化。由于去年物價水平上漲,原材料價格相對較高;而今年原材料價格會降低一些,七匹狼將根據(jù)實際情況對服裝價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,逐漸增加自營銷售的比重,同時整合一些客戶資源。
企業(yè)文化變革先行,同時推進(jìn)管理系統(tǒng)升級,這將是七匹狼2009年工作的主旋律。用七匹狼董事長周少雄的話來說,企業(yè)文化的全面更新昭示著公司應(yīng)對國內(nèi)和國際新形勢的積極態(tài)度。近期,在對原有企業(yè)文化進(jìn)行增補(bǔ)與修訂的基礎(chǔ)上,七匹狼的全新企業(yè)文化以“企業(yè)憲法”的面貌出現(xiàn)。其中,企業(yè)使命凸顯了品牌價值,而企業(yè)核心價值觀則強(qiáng)調(diào)了誠信、責(zé)任和創(chuàng)新。
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